我院深入开展委托业务专项内部审计

发布时间:2024-12-10     来源:审计室     审核:王翔     浏览:634次

为了加强委托业务的内部控制和风险管理,促进项目管理的规范化和透明化,保障资金使用的合法性和效益性。根据院年度审计计划安排,近期,院党委成立纪检监察室审计小组,对基础地质调查所2023年度委托业务开展专项审计。

此次专项审计,依法依规全面审查了该所在招投标、合同管理以及资金使用等方面的现状,在肯定其工作成效的同时,查找了其中存在的风险与不足。审计小组在办公室、财务科、综合管理科等部门的配合下,实施了包括查阅资料、座谈询问、个别谈话等必要的审计程序,开展了大量富有成效的工作,确保了审计结果的真实性和准确性,并形成专项审计报告。

以此次专项审计为契机,院审计室将持续加强对委托业务项目的内部控制,充分发挥内部审计的监督作用,不断促进我院委托业务管理水平提升和风险有效控制,为我院高质量发展提供坚强后盾和重要支撑。(审计室 方文明)